2018년도 자체 특정감사 결과 | |||||
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작성자 | 정승화 | 작성일 | 2018-05-30 | 조회수 | 915 |
분류 | 감사계획 | ||||
○ 대상 : 전부서 ○ 감사범위 : 2016년 이후 자산 관리, 급량비 등 업무 전반 ○ 감사기간 : 2018. 3.29.~ 4.13.(12일간) ○ 감 사 반 : 감사팀장 외 4명 ○ 지적사항 : 14건(주의7, 시정6, 개선1) ** 자세한 사항은 붙임 파일을 참조해 주시기 바랍니다.(문의 : 042-539-3495) |
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